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金碟进销存怎么结账

金蝶软件结账操作流程

1、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。

2、金蝶软件做账流程:进入软件后,点击财务会计-总账-凭证处理。进入凭证处理后,点击凭证录入。进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存按钮。

3、首先,点开金蝶的主页面,点击“账务处理”在跳出的界面中点击下方的“结转损益”在对话框中点击下一步 继续点击“下一步”在跳出的界面中点击“完成”,即可生成结转损益的记帐凭证。

4、打开金蝶财务软件标准版,进入“账务处理“模块。单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码。确保结账正确,单击“完成”按钮。进行账套备份,确保账套安全。

我用的是金蝶的kis标准版的财务软件,在月末如何结帐

1、打开金蝶财务软件标准版,进入“账务处理“模块。单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码。确保结账正确,单击“完成”按钮。进行账套备份,确保账套安全。

2、打开金蝶KIS标准版,在左侧的菜单中找到账务处理并点击进入。会发现有很多功能图标,需要选择结转损益来进入。确定科目信息没问题的话,就可以选择下一步了。

3、首先文件-关闭账套,文件-打开账套,将2022年的账套选中,剪切到桌面备用。其次还是在相同的对话框中,文件类型选所有,看到账套名称2021年结,AIY的账套,选中,右键,重命名,删除2021年结,将AIY改成AIS,回车,是。

4、金蝶软件到期末结账:所有单据录制完成后,首先进行凭证过账,然后进行结转损益,再进行一次凭证过账,最后期末结账。凭证过账:点击凭证过账图标,弹出的界面点击开始过账。未过账单据进行过账,过账后单据不能修改。

5、进入软件后,点击“财务核算-总账-凭证处理”。进入凭证处理后,点击凭证条目。进入凭证录入界面后,根据原始文档手动录入凭证,然后点击左上角的保存键。

金蝶KIS标准版年底怎么结账?

1、第一步:要手工做一张凭证,把本年利润结转到未分配利润下;第二步:期末结账:迷你版、标准版年结后系统会自动生成一个新的账套,因为迷你版、标准版是一年一个账套。

2、进入金蝶KIs迷你百代主界面,选择开户处理。将出现一个新页面,您需要点击盈亏图标。请在此选择相关方案。如果没有问题,可以采取下一步。下一步完善信息后,点击按钮完成年份即可结转。

3、首先进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。点击结帐后,点击右侧的期末结帐。进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。打上勾以后,点击下端开始键。

4、凭证反结账在账务处理模块,点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到如下界面:期末反结账,就会跳到反结账界面,为了慎重起见需要输入用户的登录密码,点击完成即可。

5、首先文件-关闭账套,文件-打开账套,将2022年的账套选中,剪切到桌面备用。

金蝶做完一个月的凭证应该怎样结算做下一个月的

凭证审核-过账-结转损益-审核结转损益的凭证-过账结转损益的凭证-期末结账,这样就到下个月了。

具体步骤:凭证审核(审核与记账不能是同一个人)过账 结转损益(凭证自动生成)审核(结转损益的凭证)(审核与记账不能是同一个人)过账(过结转损益的凭证)期末结账 保存备份。

确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。再到【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】,选择反结账即可。注意:第一步也可以不操作,直接操作第二步即可。

金蝶K3期末结账流程怎么操作

金蝶软件做账流程:进入软件后,点击财务会计-总账-凭证处理。进入凭证处理后,点击凭证录入。进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存按钮。

进行委外结算,即收到发票 操作:采购管理→结算 单据:购货发票,业务类型,按F7,选择委外加工入库,源单类型可以选择很象加工入库单。

首先把所有的凭证过账,点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作。

金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

首先,单据录完后,要进行凭证过账,然后进行结转损益,再进行一次凭证过账,最后是期末结账。凭证过账:点击凭证过账图标,弹出的界面点击开始过账。

金蝶财务软件结账的顺序

金蝶kis迷你版结账方法:首先审核凭证,然后凭证过帐,再结转成本损益,再按结账。本月的账务处理就完成了。首先登陆软件进入账务处理界面。如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

进入软件后,点击“财务核算-总账-凭证处理”。进入凭证处理后,点击凭证条目。进入凭证录入界面后,根据原始文档手动录入凭证,然后点击左上角的保存键。

进入软件后,点击“财务会计—总帐—凭证处理”。进入凭证处理后,点击凭证录入。进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键。

首先,单据录完后,要进行凭证过账,然后进行结转损益,再进行一次凭证过账,最后是期末结账。凭证过账:点击凭证过账图标,弹出的界面点击开始过账。

先录入凭证,然后其他模块生成凭证,凭证过账,结转损益,再凭证过账,期末结账。什么版本的呢 如果只是财务 那一般是凭证过帐 如果有期未调汇先调汇 再过帐 再结转损益 再凭证过帐 再结帐。

凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)---结账损益---审核(结转损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个余额。

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