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如何手写红字入库单

用友t6怎么录入红字入库单

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

2、在财务制度中,红字一般只有两种方式,要么将字变为红色,要么在数据前标“-”号。

3、法律主观:方法一: 先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

4、在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”,在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号,生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

5、若是两张发票的金额不一致,为了采购报表数据的准确性,我建议你还需要做了红蓝发票外,库存系统里还分别做两张红蓝入库单,然后红字入库单和红字发票结算,蓝字入库单与蓝字发票结算。之后应付系里再做红蓝发票的对冲吧。

用友如何通过入库调整单修改产成品入库单?

如果要修改存货档案,单击进入存货档案明细界面,在界面中找到要修改的数据项,直接修改即可。

在用友里打开查询凭证列表,直接点击需要的相关对象进入。这个时候如果没问题,就通过工具栏选择修改。下一步等完成上述操作以后,继续确定保存。这样一来会发现图示的结果,即可修改已入账的入库单了。

在用友中打开查询凭证列表,直接单击相关对象进入。此时,如果没有问题,选择通过工具栏进行修改。接下来,在完成此操作之后,继续确认保存。

两个方法:修改单据,从单据源头修改。做红字入库,冲销数量和金额,再补一张正确的单据。可以达到同样结果。

先做一个正确的篮字产成品入库单(正确的),再做一张红字的和原来错误的信息一致,然后红字和蓝字分别起凭证。

入库单怎么填写

正确填写入库产品的单位名称,(注意这个单位名称是与本公司有合同关系或现金购买的销售方,而不是送货方如第三方物流公司或生产厂家)正确填写入库单时间,一定与货物入库时间吻合。

材料入库单的填写 如上图所示,在抬头写上仓库的名称,入库的日期,材料编号、名称等。其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。有的单位的入库单还需要注明供货单位的。 所以视各企业的不同要求而有区别。

问题一:入库单怎么填写. 入库单左上角如果有要求就按要求填写,如果是空白的又没有写供货方的抬头,一般这个地方就写供贷商的名称,日期应该写你收到货并入库抚日期,而不要写对方发货的日期。

名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注填写到相应位置。04 合计金额为本页入库单的合计金额(大小写)。05 至少两人以上签名。保证入库单号的连续性,如果不慎填错,需注明作废,但不要撕毁单据。

用友软件采购入库单怎么录入?

1、打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。

2、进入采购入库单界面,点击‘增加’按钮,切换成‘红字采购入库单’,填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目,然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。

3、(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。

4、用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

5、入库单是可以修改录入数量的。具体方法是打开入库单的录入界面找到要修改的入库单,点修改-录入数量保存即可 补充:即使是导入的单据,数量也是可以修改的,如不能修改,可以看下是否在单据模板上对数量字段设置了禁止编辑。

6、首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。

红字采购入库单会计分录

材料到达、验收入库后:借:原材料 贷:在途物资 材料已到、发票账单未到。简称为“货到单未到”。

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