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用友t6如何反记账

用友T6,已记账过账后发现凭证有错误,怎么办

1、先反记账(按ctrl+h后,在凭证下拉菜单中反记账),之后反审核,之后可以修改、删除(整理)凭证就可以了。

2、①依次点击总账--期末--对账。②在弹出的窗口中,直接按Ctrl+ H组合键弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活 ,再点击[确定]按钮。③退出上面的窗口后,再依次点击总账-凭证- -恢复记账前状态。

3、已结账发现凭证有误怎么更改如下:第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

4、则正确的更正方法是补充登记法。记账后,若发现记账凭证和账簿记录的金额有错误,且所记的金额小于应记的正确金额,而记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则正确的更正方法是红字更正法。

5、以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面。填制凭证界面,制单-冲销凭证。冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

6、这个界面按ctrl+H ,提示恢复记账前状态已经激活。然后再去,总账---凭证---恢复记账前状态,选择恢复到月初。

请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账?

1、用友软件反记帐具体操作:打开用友软件,依次点击总账→期末→对账,如图所示。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,如图所示。

2、反结账是在‘月末结账’界面,选中要反结账的月份(已结账月份有个‘Y’标志),再点 Ctrl+Shift+F6 ,然后输入主管口令点确定(取消以后的月份没有‘Y’标志)。

3、用友软件反记帐的方法如下:首先,打开用友软件,进入账务处理模块,在凭证管理中选择需要反记账的凭证,点击反记账按钮即可。

4、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

5、审核凭证:审核凭证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证)记账:记账——下一步——进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账 注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。账簿查询:四项联查。

6、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

用友年度结账后如何反结账

第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。反记账:在“总账-期末”下的“对账”功能界面按【Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。

传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

打开用友软件,并登录到你的账套。 确保你位于需要反结账的会计期间。 点击菜单栏上的期末选项,然后选择反结账功能。

用友财务软件的反记账和反结账是什么意思?

1、每期期末都会进行期末结账,但是当你发现你所录入的凭证有误时,你为了更改凭证,必须进行反结账,然后才可以更改,一步步更改,当然就需要反记账了。一般得三步:反结账、反记账、取消审核,才能进行修改。

2、问题一:什么叫反结账,干嘛用的。简要概述下 反结账,就是在财务软件处理中,把已结帐的账务取消结账。一般是在发现已结账务存在错误的时候使用。

3、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

4、反记账这种说法是及其错误的,误导人的。理论上没有这样的叫法,是某些软件自创的叫法。准确的说法应该是结账撤回。同样的例子还有反审核,其准确的说法应该是审核撤回。希望各大软件厂商不要再误导广大用户了。

5、财务软件一般都是先输入记账凭证,再过账,结账。结账之后如果发现凭证需要修改,这个时候就得先反过账,反结账才能在输入凭证。也就是说“反过账”,“反结账”的意思就是返回到上一步。

6、用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。

用友财务软件怎么反审核

1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

2、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、第一步,如果6月份的凭证已经记账,首先取消对6月份凭证记账(恢复到6月初状态),如果6月份的凭证未记账,直接进行第二步;第二步,反结账。顺序是:5月份-4月份-3月份;第三步;反记账。

4、反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。

5、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

用友T6存货核算反结账时提示:本月已有单据处理不能恢复。请问怎么才能...

1、可能是你前面做的某张单据出了错,一个就是一步步倒回去,把在这张单据之后的单据,及相应生成的凭证都删除掉,倒回到初始状态。嫌麻烦就直接当期做个冲销。

2、反过账操作:点菜单[期末]-[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]-[恢复记账前状态],按指示操作即可。

3、存货核算模块的取消结账操作需要在下月期间操作,也就是说假如想取消8月的结账状态,需要用9月份的日期登录。当取消结账时,有时会提示“本月已有单据进行处理,不能恢复月末结账”。

4、用友中已经复核的单据想要删除,提示该单据已做过后续处理,不能弃审,可能的几个原因如下:该单据已经处于审核状态。销售管理模块中,销售发票复核后,是由相关人员审核的,审核后,此时该单据没办法“弃复”。

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