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u8借方红字怎么弄

在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?

1、u8 红冲上月 暂估 步骤:双击“填制凭证”;点击“冲销 ”;输入 冲销凭证 号码;点击“确定”;点击“保存”。希望可以帮到你。

2、暂估入账冲回,通过“应付账款——暂估应付账款”等科目进行核算。

3、相关的会计分录:①、企业在没有取得发票时暂估入账的会计分录:借:原材料/库存商品。贷:应付账款--暂估应付款。②、企业在下月冲回暂估入账时的会计分录:借:原材料/库存商品(红字)。

4、发票来后,红字冲回。借:原材料--暂估入库红字金 贷:应付账款红字金额企业在生产经营过程中,经常会发生购入存货已入库但发票不能及时到达的情形,会计上一般将此类存货暂估入账。

用友ERP-u8怎么修改账套号?

1、首先以系统管理员admin的身份登录“系统管理”。在“系统管理”窗口中,选择“账套”菜单,在下拉列表中点击“输出”。在弹出的“账套输出”对话框中,“账套号”处选择需要备份的账套。

2、首先以系统管理员admin的身份登录“系统管理”。在“系统管理”窗口中,选择“账套”菜单,单击下拉列表中的“输出”。在弹出的账套输出对话框中,在账套编号中选择要备份的账套。

3、首先找到电脑左下角 所有程序——Microsoft SQL Server——企业管理器。单击打开。同时要打开所有程序——Microsoft SQL Server——查询分析器,用sa身份的登录。

4、打开系统管理;\r\n点系统,再点注册,输入你那套账的账套主管操作员代码;\r\n选择账套点确定进入系统管理;\r\n在系统管理的菜单里,点账套再点修改,你就可以看到你的账套,然后点击进入进行修改。

5、引入经修改的账套备份文件;通过权限设置,为你自己设置刚刚引入的账套操作权限;修改账套中凭证中是他人填制、审核或出纳签字的信息,并保存。

用友冲红怎么处理

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

用友软件中冲销凭证怎么处理:冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

红字冲销:在填制凭证处选菜单有“生成红字凭证”。无痕修改:在填制凭证处直接改,删除分录,重填就是了。

用友ERP_U8转结生成的时候,出现了红字

1、正常的,主要是损益类科目性质(借、贷)跟发生数的性质(借、贷)不一致造成的。比如说财务费用科目性质是支出类(借方科目),一般做凭证发生额都在借方,结转也都是蓝字的。

2、应该是结转设置有误导致的。方法是:检查一下会计科目的默认方向是否是借方,自动结转用的是自定义,如果是这样的话可能是公式设置错误,请检查后改正。

3、在应付款管理模块中,其他处理中的:取消操作。可以将错误的红字回冲删除的。如果已生成凭证就要把凭证先作废掉。

4、没看懂你的意思,是结转的凭证上面费用都是借方红字么?如果是的话,是不正常的现象,可能是科目方向有问题。有问题再追问,或者M我。

5、在做凭证的时,你标有错了,用主管身份进入 把标有错的凭证,作废 然后在整理凭证。

如何用用友u8生成红字收款单?

1、u8系统中进入应收模块的收款单,点切换按钮到红字收款单,录入退款数据,点审核按钮,生成凭证。

2、应收收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可;应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。

3、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

4、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

5、首先输入用户名和密码,登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中,点击”收款单“。点击”增加“。

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